SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal de Transparência
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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XLS
Número da nota de Empenho
112001
Data de emissão
12/01/2026
Valor Empenhado
R$ 30.000,00
Valor Liquidado
R$ 12.500,00
Valor Pago
R$ 12.500,00
Tipo de Empenho
Global
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***576331**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISPONIBILIZACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, TREINAMENTO DE PESSOAL E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), ABRANGENDO OS MODOLOS: GESTOR DE CARGOS E SALARIOS-GRH, GESTOR DE TRAMITE DE PROCESSOS-GTP, OUVIDORIA, CONTROLE GERENCIAL DE DIARIAS-CGD E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor
STS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ
***263330001**
Endereço
RUA SANTA LUZIA, 2480, PICARRA, 64001400
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função
Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
Programa
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Serviços de Consultoria
Subelemento de Despesa
DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
0000005
06/05/2026
9
2.500,00
-
0000004
08/04/2026
9
2.500,00
-
0000003
10/03/2026
9
2.500,00
-
0000002
11/02/2026
9
2.500,00
-
0000001
30/01/2026
9
2.500,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
003053
0000005
06/05/2026
2.500,00
001655
0000004
08/04/2026
2.500,00
001018
0000003
10/03/2026
2.500,00
000755
0000002
11/02/2026
2.500,00
000161
0000001
30/01/2026
2.500,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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